财务报销流程(财务报销流程图模板)

2026-02-08 04:37:05 0

1、费用报销人在费用报销单上自行粘贴报销附件,按费用报销单内容填写,并在报销人处签字;

2、将报销单交部门负责人审核签字;

3、报销人将报销单交财务部,由会计审核;

4、经批准的费用报销单提交总经理批准;

5、出纳根据总经理批准的报销单支付或结算贷款。

财务报销的注意事项

报销金额的文字和数字一致,大写金额写在开头,不得有空格。货币符号¥加在数字金额之前,不得涂改文字和数字的金额。票据正面朝上,粘贴成阶梯状,粘贴时不要粘贴面额数字。各类费用尽量分开报销,报销时不得使用一张报销凭证,报销凭证所附*****、*****上的公司名称、大小写金额、商品名称不得涂改。注意*****的有效期,逾期*****无法报销。以上就是财务报销流程的相关知识点,内容仅供参考。

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